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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2241 Data de lançamento: 13/03/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Hospital
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAES- HOSPITAL- HSVF
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Escova pequena com cerdas em nylon e alça plástica, (tipo para unhas); 3,54 70,80
20.00 Filtro de papél para café n° 103 (caixa com 40 unidades); 4,62 92,40
20.00 Pano de algodão para chão, branco (alvejado), medida mínima de 40 x 60cm; 6,35 127,00
20.00 Pano de prato branco (alvejado) com barra - medida mínima de 40 x 60 cm; Finalidade: Aquisição de materiais para higienização e uso no serviço de copa do Hospital municipal 7,15 143,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2020 Escova pequena com cerdas em nylon e alça plástica, (tipo para unhas); Filtro de papél para café n° 103 (caixa com 40 unidades); Pano de algodão para chão, branco (alvejado), medida mínima de 40 x 60cm; Pano de prato branco (alvejado) com barra - medida mínima de 40 x 60 cm; Finalidade: Aquisição de materiais para higienização e uso no serviço de copa do Hospital municipal 433,20
02/04/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 0/2714; 433,20
29/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2241/2020 GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 433,20
TOTAL 433,20 433,20 433,20
SALDO A PAGAR 0,00