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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOSE CARLOS D GAUBE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3955 Data de lançamento: 15/05/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa: AGUA MINERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE 16,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2020 ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE 160,00
04/09/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 001/002679; 32,00
11/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA pagamento nesta data Pagamento referente ao empenho 3955/2020 Referente ao mês de Agosto/2020 JOSE CARLOS D GAUBE ME/702 32,00
29/12/2020 ESTORNO POR EMPENHO A MAIOR -128,00
31/12/2020 Estorno para correção de complemento de recurso vinculado 3160 - COVID -32,00
31/12/2020 Estorno para correção de complemento de recurso vinculado 3160 - COVID -32,00
31/12/2020 Estorno para correção de complemento de recurso vinculado 3160 - COVID -32,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.