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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4127 Data de lançamento: 22/05/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1200.00 Alendronato de sodio 70mg cp 0,20 236,40
10000.00 Amitriptilina 25mg cp 0,03 329,00
10000.00 Carbamazepina 200mg cp 0,13 1.340,00
2000.00 Carbonato de litio 300mg cp 0,30 600,00
2000.00 Cefalexina 500mg cp 0,29 578,00
50.00 Dexclorfeniramina xpe 0,4mg/ml frasco 120ml 1,22 60,95
1500.00 Levotiroxina 100mg cp Finalidade: Aquisição de medicamento para repor o estoque da farmácia básica central 0,09 134,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2020 Alendronato de sodio 70mg cp Amitriptilina 25mg cp Carbamazepina 200mg cp Carbonato de litio 300mg cp Cefalexina 500mg cp Dexclorfeniramina xpe 0,4mg/ml frasco 120ml Levotiroxina 100mg cp Finalidade: Aquisição de medicamento para repor o estoque da farmácia básica central 3.279,05
01/06/2020 Liquida empenho conforme DANFE Nº 1/221086; 1.772,05
25/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4127/2020 - REF. JUNHO/2020 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6276 1.772,05
30/06/2020 Conforme DANFE Nº 1/222653; 889,00
20/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4127/2020 - REF. JUNHO/2020 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6276 889,00
28/07/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 1/225608; 289,00
10/08/2020 ESTORNO POR EMP. A MAIOR -329,00
11/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Pagamento nesta data Pagamento referente ao empenho 4127/2020 Referente ao mês de Julho/2020 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 6276 289,00
TOTAL 2.950,05 2.950,05 2.950,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.