O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4545 Data de lançamento: 01/06/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Educação Infantil - Pre-Escolas e Creches
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Pré-Escolar
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - Comunicação de Dados
Natureza da despesa: SERVIÇOS TECNICOS
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 59 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - EMEI CRISTO EDUCADOR, RUA GERAL JOÃO MANUEL Nº 1780, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 1 Finalidade: Serviço de fornecimento de rede de internet para a Emei Cristo Educador 160,00 960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2020 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - EMEI CRISTO EDUCADOR, RUA GERAL JOÃO MANUEL Nº 1780, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 1 Finalidade: Serviço de fornecimento de rede de internet para a Emei Cristo Educador 960,00
04/06/2020 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - EMEI CRISTO EDUCADOR, RUA GERAL JOÃO MANUEL Nº 1780, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 1 Finalidade: Serviço de fornecimento de rede de internet para a Emei Cristo Educador 160,00
16/06/2020 Liquida empenho conforme Nota Fiscal Nº M21/000012281; 480,00
19/06/2020 Estorno de liquidação motivo valor incorreto. -480,00
24/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4545/2020 - REF. JUNHO/2020 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989 160,00
20/07/2020 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - EMEI CRISTO EDUCADOR, RUA GERAL JOÃO MANUEL Nº 1780, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 1 Finalidade: Serviço de fornecimento de rede de internet para a Emei Cristo Educador 480,00
23/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 4545/2020 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME 480,00
06/08/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 00U/000013249; 160,00
18/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Pagamento nesta data Pagamento referente ao empenho 4545/2020 Douglas Estacio Sagmeister ME / 11989 160,00
31/08/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 00U/013721; 160,00
23/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4545/2020 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989 160,00
TOTAL 960,00 960,00 960,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.