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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4622 Data de lançamento: 03/06/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MELHORIAS/INVESTIMENTOS ASSIST. FARMACEUTICA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: INVESTIMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 32 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Prego de metal 17 x 27, pacote com 1 Kg (cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada; 9,30 9,30
10.00 Prego de metal 18 x 36, pacote com 1 Kg (cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada; 11,36 113,60
15.64 TELA DE AÇO SOLDADA, NERVURADA, DIAMETRO DO FIO 5 MM, LARGURA 2,45, ESPAÇAMENTO DA MALHA 10CM X 10CM. 14,69 229,75
6610.00 TIJOLO CERÂMICO DE 6 FUROS REDONDOS 19 X 14 X 9 CM Finalidade: PARA CONSTRUÇÃO DE PREDIO EM ANEXO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA ADEQUAR A SALA DE VACINAS. 0,52 3.437,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2020 Prego de metal 17 x 27, pacote com 1 Kg (cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada; Prego de metal 18 x 36, pacote com 1 Kg (cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada; TELA DE AÇO SOLDADA, NERVURADA, DIAMETRO DO FIO 5 MM, LARGURA 2,45, ESPAÇAMENTO DA MALHA 10CM X 10CM. TIJOLO CERÂMICO DE 6 FUROS REDONDOS 19 X 14 X 9 CM Finalidade: PARA CONSTRUÇÃO DE PREDIO EM ANEXO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA ADEQUAR A SALA DE VACINAS. 3.789,85
16/07/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 001/0001421; 3.437,20
21/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 4622/2020 REFERENTE AO MÊS DE JULHO JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME 3.437,20
19/11/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 001/01384; 352,65
23/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4622/2020 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME - 9560 352,65
TOTAL 3.789,85 3.789,85 3.789,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.