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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7562 Data de lançamento: 08/09/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Hospital
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAES- HOSPITAL- HSVF
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 39 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75 G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO HOSPITAL. 147,94 739,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2020 PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75 G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO HOSPITAL. 739,70
21/09/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 000/07197; 739,70
23/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7562/2020 MORESCO E ANTUNES LTDA - 12468 739,70
TOTAL 739,70 739,70 739,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.