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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ROGERIO FEIJO KOZOROSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7565 Data de lançamento: 08/09/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças - SFIN
Unidade: Secretaria Municipal de Financas
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - Material de T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 30 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Toner CB435/436/285/278 – para impressora HP M1132MFP Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. 65,00 260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2020 Toner CB435/436/285/278 – para impressora HP M1132MFP Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. 260,00
14/10/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 890/031007051; 260,00
16/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7565/2020 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI ME - 9778 260,00
TOTAL 260,00 260,00 260,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.