Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
806 |
Data de lançamento: |
27/01/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças - SFIN |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Financas |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração de Receitas |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO AO SETOR TRIBUTÁRIO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
30 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
Toner 116 L – para impressora Samsung Xpress MS2885FW
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO NA IMPRESSÃO DE CARNÊS. |
163,50 |
817,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2020 |
Toner 116 L – para impressora Samsung Xpress MS2885FW
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO NA IMPRESSÃO DE CARNÊS. |
817,50 |
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21/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000023374; |
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817,50 |
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26/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 806/2020
TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP - 8160 |
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817,50 |
TOTAL |
817,50 |
817,50 |
817,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.