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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 851 Data de lançamento: 29/01/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 29 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 VANCOMICINA 500MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL Finalidade: Aquisição de medicamentos para utilização em pacientes internados e em observação no Hospital Municipal 3,88 388,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2020 VANCOMICINA 500MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL Finalidade: Aquisição de medicamentos para utilização em pacientes internados e em observação no Hospital Municipal 388,00
07/04/2020 Liquida empenho conforme DANFE Nº 1/189131; 388,00
22/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 851/2020 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 12177 388,00
TOTAL 388,00 388,00 388,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.