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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8882 Data de lançamento: 15/10/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio das Estratégias de Saúde da Família - PAB Variável
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2250.00 CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG CP - BL C/ 15 CPR 0,20 450,00
5000.00 DIPIRONA 500MG CP - BL C/ 10 CPR 0,14 720,00
50.00 HIDROCORTISONA 100MG INJET. + DILUENTE - FR/AMP C/ 1 // DILUENTE AMP C/ 10 ML 3,00 150,00
50.00 SAIS DE REIDRATACAO ORAL ENVELOPE COM 27,9G - ENV C/ 27,9 G Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. 0,49 24,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2020 CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG CP - BL C/ 15 CPR DIPIRONA 500MG CP - BL C/ 10 CPR HIDROCORTISONA 100MG INJET. + DILUENTE - FR/AMP C/ 1 // DILUENTE AMP C/ 10 ML SAIS DE REIDRATACAO ORAL ENVELOPE COM 27,9G - ENV C/ 27,9 G Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. 1.344,40
28/10/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 1/233697; 570,00
26/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Pagamento nesta data Pagamento referente ao empenho 8882/2020 Referente ao mês de outubro/2020 DIMASTER/6276 570,00
09/12/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 1/236788; 24,40
11/12/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000237241; 720,00
11/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 8882/2020 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 DIAMSTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES/6276 24,40
11/12/2020 ESTORNO POR FALTA DE ASSIANTURA NA NOTA FISCAL -720,00
15/12/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 001/237241; 720,00
29/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Pagamento nesta data Pagamento referente ao empenho 8882/2020 referente ao mês de dezembro/2020 DIMASTER/6276 720,00
29/12/2020 ESTORNO DEVIDO A NÃO ENTYREGA DA MERCADORIA/SERVIÇO ATÉ O PRESENTE MOMENTO. -30,00
TOTAL 1.314,40 1.314,40 1.314,40
SALDO A PAGAR 0,00