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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8952 Data de lançamento: 20/10/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio das Estratégias de Saúde da Família - PAB Variável
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1500.00 ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 250MG CP - Cx c/ 50CP 0,13 190,50
1000.00 ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 500MG CP - Cx c/ 50CP 0,30 300,00
4800.00 DIAZEPAM 5MG CP - Cx c/ 30CP Finalidade: MEDICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DISPENSAÇÕES NA FARMACIA BASICA E EM DESTAQUE OS VIAS JUDICIAIS DE ALTA DEMANDA. 0,05 254,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2020 ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 250MG CP - Cx c/ 50CP ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 500MG CP - Cx c/ 50CP DIAZEPAM 5MG CP - Cx c/ 30CP Finalidade: MEDICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DISPENSAÇÕES NA FARMACIA BASICA E EM DESTAQUE OS VIAS JUDICIAIS DE ALTA DEMANDA. 745,38
16/11/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 1/582506; 254,88
26/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Pagamento nesta data Pagamento referente ao empenho 8952/2020 Referente ao mês de novembro/2020 MEDILAR IMPORT. E DISTR DDE PRODUTOS/8245 254,88
09/12/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 1/000588729; 133,35
09/12/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 1/000586679; 57,15
11/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Pagamento nesta data Pagamento referente ao empenho 8952/2020 Referente ao mês de dezembro/2020 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS/8245 133,35
11/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Pagamento nesta data Pagamento referente ao empenho 8952/2020 Referente ao mês de dezembro/2020 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS/8245 57,15
29/12/2020 ESTORNO DEVIDO A NÃO ENTYREGA DA MERCADORIA/SERVIÇO ATÉ O PRESENTE MOMENTO. -300,00
TOTAL 445,38 445,38 445,38
SALDO A PAGAR 0,00