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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 9085 Data de lançamento: 26/10/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com 400 ml (tipo bom ar); 12,00 60,00
30.00 Esponja dupla face, lacrada, medindo 110 x 75 x 20 mm, para limpeza leve e pesada; 2,00 60,00
10.00 Sabão em pó, 1ª qualidade, biodegradável, embalagem de 01 kg; Finalidade: PARA USO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 9,38 93,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2020 Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com 400 ml (tipo bom ar); Esponja dupla face, lacrada, medindo 110 x 75 x 20 mm, para limpeza leve e pesada; Sabão em pó, 1ª qualidade, biodegradável, embalagem de 01 kg; Finalidade: PARA USO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 213,80
04/11/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 0/003115; 213,80
06/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9085/2020 GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 213,80
TOTAL 213,80 213,80 213,80
SALDO A PAGAR 0,00