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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 9086 Data de lançamento: 26/10/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Copos descartáveis de 50 ml (pacote com 100 unidades); 2,94 147,00
2.00 Lixeira PVC tampa c/pedal, capacidade minima de 30 litros; Finalidade: PARA USO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 75,45 150,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2020 Copos descartáveis de 50 ml (pacote com 100 unidades); Lixeira PVC tampa c/pedal, capacidade minima de 30 litros; Finalidade: PARA USO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 297,90
04/11/2020 Copos descartáveis de 50 ml (pacote com 100 unidades); Lixeira PVC tampa c/pedal, capacidade minima de 30 litros; Finalidade: PARA USO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 297,90
13/11/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 0/003125; 297,90
13/11/2020 liquidado errado, falta de nota fiscal -297,90
23/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9086/2020 GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 297,90
TOTAL 297,90 297,90 297,90
SALDO A PAGAR 0,00