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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9561 Data de lançamento: 04/11/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Custeio do Projeto REVIVA - FMAS/PBV II
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - Comunicação de Dados
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: FMAS/PISO BÁSICO FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 59 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RUA GENERAL JOÃO ANTONIO Nº 1331, VELOCIDADE = 10 Mb, USUÁRIOS = 10 Finalidade: FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 320,00 640,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2020 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RUA GENERAL JOÃO ANTONIO Nº 1331, VELOCIDADE = 10 Mb, USUÁRIOS = 10 Finalidade: FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 640,00
08/12/2020 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RUA GENERAL JOÃO ANTONIO Nº 1331, VELOCIDADE = 10 Mb, USUÁRIOS = 10 Finalidade: FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 640,00
21/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9561/2020 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989 640,00
TOTAL 640,00 640,00 640,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.