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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10377 Data de lançamento: 26/10/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Hospital
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAES- HOSPITAL- HSVF
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Desengordurante - limpa e remove a sujeira e gordura, indicado para limpeza de fogões, coifa e exaustores - embalagem 500 ml - 2,20 8,80
5.00 Hipoclorito de sódio 2,5%, embalagem de 1 litro para uso em alimentos - 1,60 8,00
5.00 Vassoura para vaso sanitário, com cerdas de nylon, com cabo de plástico - Finalidade: MATERIAL DE SUMA IMPORTANCIA PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE FERRER 3,10 15,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2021 Desengordurante - limpa e remove a sujeira e gordura, indicado para limpeza de fogões, coifa e exaustores - embalagem 500 ml - Hipoclorito de sódio 2,5%, embalagem de 1 litro para uso em alimentos - Vassoura para vaso sanitário, com cerdas de nylon, com cabo de plástico - Finalidade: MATERIAL DE SUMA IMPORTANCIA PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE FERRER 32,30
10/11/2021 Conforme DANFE Nº 001/10732; 32,30
16/11/2021 Pagamento de Empenho 10377/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 32,30
TOTAL 32,30 32,30 32,30
SALDO A PAGAR 0,00