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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -

Dados do Empenho
Número do empenho: 10615 Data de lançamento: 04/11/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Hospital
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAES- HOSPITAL- HSVF
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Bobina termica para impressora epson 80mm x 40m, caixa com 30 unidades - Finalidade: PARA USO NO CONSULTORIO MEDICO, HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE FERRER 123,30 986,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2021 Bobina termica para impressora epson 80mm x 40m, caixa com 30 unidades - Finalidade: PARA USO NO CONSULTORIO MEDICO, HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE FERRER 986,40
24/11/2021 Conforme DANFE Nº 001/26499; 986,40
29/11/2021 Pagamento de Empenho 10615/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 986,40
TOTAL 986,40 986,40 986,40
SALDO A PAGAR 0,00