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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PNEU BOM LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 10854 Data de lançamento: 10/11/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: CAMARAS E PNEUS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Pneu 1400 X 24, 16 Lonas, Modelo G2, Profundidade Mínima De Sulcos 24 mm - Finalidade: Pneus para patrola New holland e case 3.988,00 15.952,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2021 Pneu 1400 X 24, 16 Lonas, Modelo G2, Profundidade Mínima De Sulcos 24 mm - Finalidade: Pneus para patrola New holland e case 15.952,00
19/11/2021 Conforme DANFE Nº 001/000004037; 15.952,00
24/11/2021 Pagamento de Empenho 10854/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 15.952,00
TOTAL 15.952,00 15.952,00 15.952,00
SALDO A PAGAR 0,00