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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10954 Data de lançamento: 16/11/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Compressa de gaze 13 fios 10x10cm, embalagem c/500 unidades - Finalidade: MATERIAL DE SUMA IMPORTANCIA USADO EM TODAS AS UBS PARA CURATIVO E DESINFECÇÃO DE FERIDAS, SENDO COMPRA FEITA REFERENTE AOS MESES DEZEMBRO, JANEIRO E FEVEREIRO 33,10 1.655,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/11/2021 Compressa de gaze 13 fios 10x10cm, embalagem c/500 unidades - Finalidade: MATERIAL DE SUMA IMPORTANCIA USADO EM TODAS AS UBS PARA CURATIVO E DESINFECÇÃO DE FERIDAS, SENDO COMPRA FEITA REFERENTE AOS MESES DEZEMBRO, JANEIRO E FEVEREIRO 1.655,00
03/12/2021 Conforme DANFE Nº 001/5035; 1.655,00
08/12/2021 Pagamento de Empenho 10954/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.655,00
TOTAL 1.655,00 1.655,00 1.655,00
SALDO A PAGAR 0,00