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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MEDICAL TECH COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE

Dados do Empenho
Número do empenho: 10956 Data de lançamento: 16/11/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Atadura crepom 10cmx1,20m - 0,39 19,50
50.00 Atadura crepom 20cmx1,20m - 0,59 29,50
100.00 Atadura elástica 10cmx2,20m - 0,86 86,00
100.00 Atadura elástica 20cmx2,20m - 1,74 174,00
100.00 Fita cirúrgica microporosa 2,5cmx10m - Finalidade: MATERIAL DE SUMA IMPORTANCIA PARA USO NAS UBS,USADO COM FREQUENCIA EM CURATIVOS. 2,04 204,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/11/2021 Atadura crepom 10cmx1,20m - Atadura crepom 20cmx1,20m - Atadura elástica 10cmx2,20m - Atadura elástica 20cmx2,20m - Fita cirúrgica microporosa 2,5cmx10m - Finalidade: MATERIAL DE SUMA IMPORTANCIA PARA USO NAS UBS,USADO COM FREQUENCIA EM CURATIVOS. 513,00
21/12/2021 Conforme DANFE Nº 1/415; 49,00
21/12/2021 cancelamento de empenho devido a não entrega dos materiais. solicitação em conformidade ao memorando nº 01/2021 Setor de compras da Secretaria Municipal de Saúde. -464,00
23/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10956/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 49,00
TOTAL 49,00 49,00 49,00
SALDO A PAGAR 0,00