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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ADEMAR SILVEIRA DA SILVA MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 11067 Data de lançamento: 18/11/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: SERVICOS DE OFICINA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Lavagem Completa/Geral e motor - Veículos Leves - 42,00 252,00
10.00 Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves - 32,00 320,00
20.00 Lavagem Completa/Geral e motor - Caminhão Caçamba, Caminhão agrale c/ tanque (leite) - 100,00 2.000,00
5.00 Lavagem Completa/Geral e motor - Retroescavadeira - 135,00 675,00
5.00 Lavagem Completa/Geral e motor - Pick Up Saveiro - 34,00 170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2021 Lavagem Completa/Geral e motor - Veículos Leves - Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves - Lavagem Completa/Geral e motor - Caminhão Caçamba, Caminhão agrale c/ tanque (leite) - Lavagem Completa/Geral e motor - Retroescavadeira - Lavagem Completa/Geral e motor - Pick Up Saveiro - 3.417,00
28/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/235; 284,00
28/12/2021 Motivo de a nota ter vindo menor que o valor empenhado devido a não utilização do valor empenhado. -3.133,00
30/12/2021 Pagamento de Empenho 11067/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 284,00
TOTAL 284,00 284,00 284,00
SALDO A PAGAR 0,00