| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
| Número do empenho: | 11078 | Data de lançamento: | 18/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Educação Infantil - Pre-Escolas e Creches | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Álcool hidratado 70º, embalagem com 01 litro, nº registro no Ministério da Saúde - Finalidade: HIGIENE E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 5,86 | 175,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2021 | Álcool hidratado 70º, embalagem com 01 litro, nº registro no Ministério da Saúde - Finalidade: HIGIENE E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 175,80 | ||
| 26/11/2021 | Conforme DANFE Nº 001/00001121; | 175,80 | ||
| 02/12/2021 | Pagamento de Empenho 11078/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 175,80 | ||
| TOTAL | 175,80 | 175,80 | 175,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||