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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: J J VITALLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 11620 Data de lançamento: 26/11/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Pilhas alcalina AA, 1,5 V, pequena, pacote com 2 unidades - 4,89 146,70
30.00 Pilhas alcalina AAA, 1,5v, pequena, pacote com 2 unidades - Finalidade: PARA USO NOS APARELHOS ELETRONICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE FERRER 4,91 147,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2021 Pilhas alcalina AA, 1,5 V, pequena, pacote com 2 unidades - Pilhas alcalina AAA, 1,5v, pequena, pacote com 2 unidades - Finalidade: PARA USO NOS APARELHOS ELETRONICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE FERRER 294,00
15/12/2021 Conforme DANFE Nº 1/32091; 294,00
21/12/2021 Pagamento de Empenho 11620/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 294,00
TOTAL 294,00 294,00 294,00
SALDO A PAGAR 0,00