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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12476 Data de lançamento: 20/12/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 200 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT CORREIA MASTER 2,5 16V - 1.100,00 1.100,00
2.00 RETENTOR COMANDO - 6,00 12,00
1.00 CORREIA ALTERNADOR - 140,00 140,00
1.00 RETENTO POLIA DIANTEIRA - 80,00 80,00
1.00 RETENTOR POLIA DIANTEIRA ARCA - 40,00 40,00
1.00 RETENTOR EIXO COMANDO - 40,00 40,00
1.00 RETENTOR POLIA DIANTEIRO VIRABRIQUIM - 180,00 180,00
1.00 TAMPA DO MOTOR DE IGNIÇÃO - Finalidade: CONSERTO E MANUTENÇAO DO VEICULO VAM ITU 6098 1.900,00 1.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2021 KIT CORREIA MASTER 2,5 16V - RETENTOR COMANDO - CORREIA ALTERNADOR - RETENTO POLIA DIANTEIRA - RETENTOR POLIA DIANTEIRA ARCA - RETENTOR EIXO COMANDO - RETENTOR POLIA DIANTEIRO VIRABRIQUIM - TAMPA DO MOTOR DE IGNIÇÃO - Finalidade: CONSERTO E MANUTENÇAO DO VEICULO VAM ITU 6098 3.492,00
22/12/2021 Conforme DANFE Nº 001/617; 3.492,00
28/12/2021 Pagamento de Empenho 12476/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.492,00
TOTAL 3.492,00 3.492,00 3.492,00
SALDO A PAGAR 0,00