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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 216 Data de lançamento: 14/01/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
900.00 ALOPURINOL 300MG CP - BL C/ 10 0,20 175,50
2000.00 AMOXICILINA 500MG CAPSULA - BL 0,19 378,00
5000.00 CARBAMAZEPINA 200MG CP - BL C/ 0,15 770,00
50.00 DEXCLORFENIRAMINA XPE 0,4MG/ML 1,21 60,50
100.00 CEFTRIAXONA 1G INJETAVEL – INT 10,40 1.040,00
50.00 SAIS DE REIDRATACAO ORAL ENVEL Finalidade: Medicamentos para reposição estoque Farmácia Básica. 0,49 24,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/01/2021 ALOPURINOL 300MG CP - BL C/ 10 AMOXICILINA 500MG CAPSULA - BL CARBAMAZEPINA 200MG CP - BL C/ DEXCLORFENIRAMINA XPE 0,4MG/ML CEFTRIAXONA 1G INJETAVEL – INT SAIS DE REIDRATACAO ORAL ENVEL Finalidade: Medicamentos para reposição estoque Farmácia Básica. 2.448,40
03/02/2021 Conforme DANFE Nº 1/240080; LIQUIDA PARTE EMPENHO. 1.502,90
08/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 216/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6276 1.502,90
09/02/2021 Conforme DANFE Nº 1/240309; liquida parte empenho 770,00
18/02/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 216/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6276 770,00
28/04/2021 Medicamento não entregue pela empresa. -175,50
TOTAL 2.272,90 2.272,90 2.272,90
SALDO A PAGAR 0,00