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Última atualização realizada em 24/04/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JANDER GARCIA CORREA

Dados do Empenho
Número do empenho: 23 Data de lançamento: 05/01/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA NO HCAA CONDUZINDO O VEÍCULO IXA 0045 NO DIA 04.01.2021 COM SAIDA AS 16:05 MIN 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2021 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA NO HCAA CONDUZINDO O VEÍCULO IXA 0045 NO DIA 04.01.2021 COM SAIDA AS 16:05 MIN 30,00
07/01/2021 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA NO HCAA CONDUZINDO O VEÍCULO IXA 0045 NO DIA 04.01.2021 COM SAIDA AS 16:05 MIN 30,00
22/01/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23/2021 JANDER GARCIA CORREA - 13403 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.