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Última atualização realizada em 19/04/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AMAURI LICHTENECKER

Dados do Empenho
Número do empenho: 29 Data de lançamento: 05/01/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/CONSULTAS E EXAMES NO HUSM NO VEIC. IYU 6612 NO DIA 05.01.2021 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2021 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/CONSULTAS E EXAMES NO HUSM NO VEIC. IYU 6612 NO DIA 05.01.2021 30,00
07/01/2021 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/CONSULTAS E EXAMES NO HUSM NO VEIC. IYU 6612 NO DIA 05.01.2021 30,00
13/01/2021 STORNO POR LIQUIDAÇÃO INDEVIDA -30,00
20/01/2021 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/CONSULTAS E EXAMES NO HUSM NO VEIC. IYU 6612 NO DIA 05.01.2021 30,00
26/01/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2021 AMAURI LICHTENECKER - 2291 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.