Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: AMAURI LICHTENECKER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
29 |
Data de lançamento: |
05/01/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/CONSULTAS E EXAMES NO HUSM NO VEIC. IYU 6612 NO DIA 05.01.2021 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/01/2021 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/CONSULTAS E EXAMES NO HUSM NO VEIC. IYU 6612 NO DIA 05.01.2021 |
30,00 |
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07/01/2021 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/CONSULTAS E EXAMES NO HUSM NO VEIC. IYU 6612 NO DIA 05.01.2021
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30,00 |
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13/01/2021 |
STORNO POR LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
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-30,00 |
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20/01/2021 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/CONSULTAS E EXAMES NO HUSM NO VEIC. IYU 6612 NO DIA 05.01.2021
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30,00 |
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26/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2021
AMAURI LICHTENECKER - 2291 |
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30,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.