Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FACE CARD AMINISTRADORA DE CARTõES LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3203 |
Data de lançamento: |
01/04/2021 |
Tipo de empenho: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO -RPPS |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
Função: |
Trabalho |
Subfunção: |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
Projeto / Atividade: |
Vale Alimentação do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
17 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LIC.: 17/2019.
CONTRATO 397/2019.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DO CONTROLE INTERNO.ABRIL 2021 |
214,75 |
214,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2021 |
LIC.: 17/2019.
CONTRATO 397/2019.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DO CONTROLE INTERNO.ABRIL 2021 |
214,75 |
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14/04/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 035317; 035317; Conforme Nota Fiscal Nº 035317; Conforme Nota Fiscal Nº 035317; LIQUIDAÇÃO DO VALE REFEIÇÃO MESMA NOTA FISCAL |
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214,75 |
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14/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3203/2021
Face Card Aministradora de Cartões Ltda - ME - 14083 |
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214,75 |
TOTAL |
214,75 |
214,75 |
214,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.