O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 5146 Data de lançamento: 01/06/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3000.00 CEFALEXINA 500MG – CAPSULA - CX C/ 200 0,40 1.200,00
2800.00 CLOPIDOGREL 75MG CP 0,50 1.400,00
1440.00 NITROFURANTOINA 100MG CP Finalidade: CONTRATO 112/2021 - Medicação para manter a farmácia básica municipal com estoque para atendimento. REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO - CONSORCIO INTERMUICIPAL DA REGIÃO CENTRO - PREGÃO ELETRÔNICO 002/2020 0,26 374,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2021 CEFALEXINA 500MG – CAPSULA - CX C/ 200 CLOPIDOGREL 75MG CP NITROFURANTOINA 100MG CP Finalidade: CONTRATO 112/2021 - Medicação para manter a farmácia básica municipal com estoque para atendimento. REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO - CONSORCIO INTERMUICIPAL DA REGIÃO CENTRO - PREGÃO ELETRÔNICO 002/2020 2.974,40
16/06/2021 Conforme DANFE Nº 0/258864; 2.600,00
18/06/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5146/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.600,00
22/06/2021 CEFALEXINA 500MG – CAPSULA - CX C/ 200 CLOPIDOGREL 75MG CP NITROFURANTOINA 100MG CP Finalidade: CONTRATO 112/2021 - Medicação para manter a farmácia básica municipal com estoque para atendimento. REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO - CONSORCIO INTERMUICIPAL DA REGIÃO CENTRO - PREGÃO ELETRÔNICO 002/2020 374,40
24/06/2021 Pagamento de Empenho 5146/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 374,40
TOTAL 2.974,40 2.974,40 2.974,40
SALDO A PAGAR 0,00