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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5147 Data de lançamento: 01/06/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2000.00 AMOXICILINA 500MG CAPSULA - BL C/ 10 CPS 0,19 378,00
5000.00 CARBAMAZEPINA 200MG CP - BL C/ 10 CPR 0,15 770,00
9800.00 OMEPRAZOL 20MG BLISTER COM 14 CAPSULAS Finalidade: CONTRATO 115/2021 - Medicação para manter a farmácia básica municipal com estoque para atendimento. REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO - CONSORCIO INTERMUICIPAL DA REGIÃO CENTRO - PREGÃO ELETRÔNICO 002/2020 0,10 970,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2021 AMOXICILINA 500MG CAPSULA - BL C/ 10 CPS CARBAMAZEPINA 200MG CP - BL C/ 10 CPR OMEPRAZOL 20MG BLISTER COM 14 CAPSULAS Finalidade: CONTRATO 115/2021 - Medicação para manter a farmácia básica municipal com estoque para atendimento. REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO - CONSORCIO INTERMUICIPAL DA REGIÃO CENTRO - PREGÃO ELETRÔNICO 002/2020 2.118,20
15/06/2021 Conforme DANFE Nº 1/252226; 2.118,20
17/06/2021 Pagamento de Empenho 5147/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.118,20
TOTAL 2.118,20 2.118,20 2.118,20
SALDO A PAGAR 0,00