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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6685 Data de lançamento: 15/07/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Hospital
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Amaciante de roupas, embalagem c/5 litros 8,65 86,50
100.00 Detergente líquido neutro, concentrado, embalagem com 500 ml, nº registro ministério da saúde, aprovado pela ANVISA Finalidade: Aquisição de materiais solicitados pelos funcionários que trabalham na lavanderia. 1,35 135,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2021 Amaciante de roupas, embalagem c/5 litros Detergente líquido neutro, concentrado, embalagem com 500 ml, nº registro ministério da saúde, aprovado pela ANVISA Finalidade: Aquisição de materiais solicitados pelos funcionários que trabalham na lavanderia. 221,50
27/07/2021 Amaciante de roupas, embalagem c/5 litros Detergente líquido neutro, concentrado, embalagem com 500 ml, nº registro ministério da saúde, aprovado pela ANVISA Finalidade: Aquisição de materiais solicitados pelos funcionários que trabalham na lavanderia. 221,50
28/07/2021 Pagamento de Empenho 6685/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 221,50
TOTAL 221,50 221,50 221,50
SALDO A PAGAR 0,00