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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6821 Data de lançamento: 20/07/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 Balde de plástico com alça em alumínio, capacidade 10 litros 6,99 104,85
6.00 Pá de lixo, em plástico, com cabo plastificado longo, medindo no mínimo 80 cm 3,75 22,50
10.00 Saco plástico para congelar, capacidade 3 kg (rolo c/100 unidades) Finalidade: Material de suma importancia para uso nas UBS,Dr Daily Bus Cecconi,Lauro Preste e Fernando Pahim, Policlinica, Unidade Covid e Secretaria de Saúde. 4,74 47,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2021 Balde de plástico com alça em alumínio, capacidade 10 litros Pá de lixo, em plástico, com cabo plastificado longo, medindo no mínimo 80 cm Saco plástico para congelar, capacidade 3 kg (rolo c/100 unidades) Finalidade: Material de suma importancia para uso nas UBS,Dr Daily Bus Cecconi,Lauro Preste e Fernando Pahim, Policlinica, Unidade Covid e Secretaria de Saúde. 174,75
09/08/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 22548; 174,75
13/08/2021 Pagamento de Empenho 6821/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 174,75
TOTAL 174,75 174,75 174,75
SALDO A PAGAR 0,00