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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7803 Data de lançamento: 18/08/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS - Cronstruindo Sonhos
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Cera líquida especial, alto brilho, incolor, embalagem com 5 litros - 27,60 138,00
2.00 Desinfetante com óleo de pinho, ação bactericida e germicida - embalagem de 5 litros. Nº registro ministério da saúde - aprovado pela Anvisa - 5,18 10,36
2.00 Sabonete líquido anti-bactericida, embalagem 5 litros - Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza para o Cras 10,95 21,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2021 Cera líquida especial, alto brilho, incolor, embalagem com 5 litros - Desinfetante com óleo de pinho, ação bactericida e germicida - embalagem de 5 litros. Nº registro ministério da saúde - aprovado pela Anvisa - Sabonete líquido anti-bactericida, embalagem 5 litros - Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza para o Cras 170,26
18/10/2021 Conforme DANFE Nº 001/9862; 170,26
25/10/2021 Pagamento de Empenho 7803/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 170,26
TOTAL 170,26 170,26 170,26
SALDO A PAGAR 0,00