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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7964 Data de lançamento: 26/08/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Pneu 175/70, R 14 carga mínima 88T - Finalidade: MATERIAL DE SUMA IMPORTANCIA PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. 366,00 4.392,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2021 Pneu 175/70, R 14 carga mínima 88T - Finalidade: MATERIAL DE SUMA IMPORTANCIA PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. 4.392,00
29/10/2021 Conforme DANFE Nº 001/000005125; 2.928,00
04/11/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7964/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.928,00
28/12/2021 cancelamento de saldo de empenho em conformidade ao solicitado no memorando nº 003/20021 -1.464,00
TOTAL 2.928,00 2.928,00 2.928,00
SALDO A PAGAR 0,00