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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8269 Data de lançamento: 27/08/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 ACUCAR, Cristal 5 kg - 14,98 74,90
20.00 Ervilha em conserva, lata com peso líquido (300g) - 1,98 39,60
20.00 Massa alimentícia com ovos, tipo espaguete (pacote com 500g) - 2,40 48,00
5.00 Milho para pipoca, classe amarela, tipo 1, pacote com 500 g - 2,98 14,90
10.00 Milho-verde em conserva lata com peso líquido (300g) e peso drenado (200 g) - Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS 2,98 29,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2021 ACUCAR, Cristal 5 kg - Ervilha em conserva, lata com peso líquido (300g) - Massa alimentícia com ovos, tipo espaguete (pacote com 500g) - Milho para pipoca, classe amarela, tipo 1, pacote com 500 g - Milho-verde em conserva lata com peso líquido (300g) e peso drenado (200 g) - Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS 207,20
08/09/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 3747; 207,20
09/09/2021 Pagamento de Empenho 8269/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 207,20
TOTAL 207,20 207,20 207,20
SALDO A PAGAR 0,00