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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: OLIVEIRA & STURZA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8296 Data de lançamento: 30/08/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secret Munic de Educacao - Convenios
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa: ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR SEC/RS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1716.00 LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM - Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO 5,85 10.038,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2021 LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM - Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO 10.038,60
31/08/2021 LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM - Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO 10.038,60
08/09/2021 Pagamento de Empenho 8296/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 10.038,60
TOTAL 10.038,60 10.038,60 10.038,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.