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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8301 Data de lançamento: 30/08/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Locação do Transporte Escolar
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa: ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1496.00 LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM - Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO 6,93 10.367,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2021 LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM - Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO 10.367,28
31/08/2021 LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM - Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO 10.367,28
03/09/2021 Pagamento de Empenho 8301/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 10.367,28
TOTAL 10.367,28 10.367,28 10.367,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.