Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FACE CARD AMINISTRADORA DE CARTõES LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8604 |
Data de lançamento: |
08/09/2021 |
Tipo de empenho: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO -RPPS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Trabalho |
Subfunção: |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
Projeto / Atividade: |
Vale Alimentação da Secretaria Municipal de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
17 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LIC.: 17/2019.
CONTRATO 397/2019.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS.SET. 2021 |
6.872,00 |
6.872,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/09/2021 |
LIC.: 17/2019.
CONTRATO 397/2019.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS.SET. 2021 |
6.872,00 |
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09/09/2021 |
LIC.: 17/2019.
CONTRATO 397/2019.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS.SET. 2021
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6.872,00 |
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22/09/2021 |
Pagamento de Empenho 8604/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.872,00 |
TOTAL |
6.872,00 |
6.872,00 |
6.872,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.