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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8764 Data de lançamento: 16/09/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Educação Infantil - Pre-Escolas e Creches
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR- MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Cera líquida especial, alto brilho, incolor, embalagem com 5 litros - 27,60 220,80
8.00 Vassoura para vaso sanitário, com cerdas de nylon, com cabo de plástico - Finalidade: HIGIENE E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3,10 24,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2021 Cera líquida especial, alto brilho, incolor, embalagem com 5 litros - Vassoura para vaso sanitário, com cerdas de nylon, com cabo de plástico - Finalidade: HIGIENE E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 245,60
30/09/2021 Cera líquida especial, alto brilho, incolor, embalagem com 5 litros - Vassoura para vaso sanitário, com cerdas de nylon, com cabo de plástico - Finalidade: HIGIENE E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 245,60
04/10/2021 Pagamento de Empenho 8764/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 245,60
TOTAL 245,60 245,60 245,60
SALDO A PAGAR 0,00