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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: OLIVEIRA & STURZA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8774 Data de lançamento: 16/09/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa: ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7800.00 LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM - Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 100 DIAS LETIVOS 5,85 45.630,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2021 LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM - Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 100 DIAS LETIVOS 45.630,00
01/10/2021 LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM - Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 100 DIAS LETIVOS 7.757,10
05/10/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8774/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 7.757,10
06/10/2021 LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM - Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 100 DIAS LETIVOS 450,84
13/10/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8774/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 450,84
29/10/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/54; 9.173,58
05/11/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8774/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9.173,58
02/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 000000055; 9.173,58
06/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8774/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9.173,58
04/01/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 0000056; 0000057; 10.299,90
05/01/2022 Saldo do empenho. -8.775,00
11/01/2022 Pagamento de Empenho 8774/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 10.299,90
TOTAL 36.855,00 36.855,00 36.855,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.