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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GABRIEL LEITZKE GOTUZZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9362 Data de lançamento: 30/09/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Coletor papelão rígido perfurocortante amarelo capacidade 13 litros - Finalidade: PARA DESCARTES DE MATERIAIS CONTAMINADOS, HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 6,08 608,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2021 Coletor papelão rígido perfurocortante amarelo capacidade 13 litros - Finalidade: PARA DESCARTES DE MATERIAIS CONTAMINADOS, HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 608,00
27/10/2021 Conforme DANFE Nº 001/10017; 608,00
29/10/2021 Pagamento de Empenho 9362/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 608,00
TOTAL 608,00 608,00 608,00
SALDO A PAGAR 0,00