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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -

Dados do Empenho
Número do empenho: 9364 Data de lançamento: 30/09/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Bobina termica para impressora epson 80mm x 40m, caixa com 30 unidades - Finalidade: Aquisição de bobinas para impressão das prescrições médicas que ocorrem no âmbito do Hospital São Vicente Ferrer. 123,30 616,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2021 Bobina termica para impressora epson 80mm x 40m, caixa com 30 unidades - Finalidade: Aquisição de bobinas para impressão das prescrições médicas que ocorrem no âmbito do Hospital São Vicente Ferrer. 616,50
19/10/2021 Conforme DANFE Nº 001/26120; 616,50
26/10/2021 Pagamento de Empenho 9364/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 616,50
TOTAL 616,50 616,50 616,50
SALDO A PAGAR 0,00