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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9574 Data de lançamento: 07/10/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: CAMARAS E PNEUS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Pneu 175/65, R 14, Índice de Carga mínima 82 - 323,00 1.615,00
2.00 Pneu Traseiro 1000 X 20, Borrachudo com Profundidade Mínima De Sulcos 14,5 mm - 1.724,00 3.448,00
4.00 Câmara de Ar 1000 X 20 - Finalidade: PARA TROCA DE PNEUS DO CARRO GOL PLACA ITR9I70 E PNEUS PARA CAÇAMBA AGRALE PLACA ISH 0425 147,00 588,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2021 Pneu 175/65, R 14, Índice de Carga mínima 82 - Pneu Traseiro 1000 X 20, Borrachudo com Profundidade Mínima De Sulcos 14,5 mm - Câmara de Ar 1000 X 20 - Finalidade: PARA TROCA DE PNEUS DO CARRO GOL PLACA ITR9I70 E PNEUS PARA CAÇAMBA AGRALE PLACA ISH 0425 5.651,00
22/10/2021 Conforme DANFE Nº 001/000006251; 5.651,00
28/10/2021 Pagamento de Empenho 9574/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.651,00
TOTAL 5.651,00 5.651,00 5.651,00
SALDO A PAGAR 0,00