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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10906 Data de lançamento: 21/09/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Rede de Atenção Básica do Município
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Broca endo z 23mm - unidade 12,41 74,46
6.00 Broca tipo zecrya para cirurgias orais, em tungste 12,41 74,46
10.00 Cimento de oxido de zinco e eugenol tipo ii - mate Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA REPOSIÇAO DE ESTOQUE, CIRC 05/2022 14,45 144,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/09/2022 Broca endo z 23mm - unidade Broca tipo zecrya para cirurgias orais, em tungste Cimento de oxido de zinco e eugenol tipo ii - mate Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA REPOSIÇAO DE ESTOQUE, CIRC 05/2022 293,42
20/10/2022 Conforme DANFE Nº 001/0000325; 293,42
21/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10906/2022 DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA - 16541 289,90
21/10/2022 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 10906/2022 3,52
TOTAL 293,42 293,42 293,42
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 21/10/2022 3,52 Lançada
TOTAL   3,52