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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALEX VANDIR R ATARAO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11438 Data de lançamento: 29/09/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: Um gás para Oficina que esta na Camara fria, e outro para ficar em Haver pra quando precisa 105,50 211,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2022 GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: Um gás para Oficina que esta na Camara fria, e outro para ficar em Haver pra quando precisa 211,00
04/10/2022 Conforme DANFE Nº 001/000000277; 105,50
06/10/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11438/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 105,50
14/09/2023 Conforme DANFE Nº 001/00000624; 105,50
18/09/2023 Pagamento de Empenho 11438/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 105,50
TOTAL 211,00 211,00 211,00
SALDO A PAGAR 0,00