| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDIELE AIRES PINTO DORNELES |
| Número do empenho: | 11466 | Data de lançamento: | 29/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA P/CAPACITAÇÃO NA 4ª CRS NO DIA 27.09.2022 | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2022 | RESSARCIMENTO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA P/CAPACITAÇÃO NA 4ª CRS NO DIA 27.09.2022 | 30,00 | ||
| 30/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000186526; | 30,00 | ||
| 04/10/2022 | Pagamento de Empenho 11466/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||