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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 11595 Data de lançamento: 05/10/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Cabo 10 mm rígido 6,89 137,80
3.00 Contator trifásico 25a x 220v 79,00 237,00
1.00 Fio sólido em cobre 2,5 mm, rolo de 100 metros 164,99 164,99
10.00 Parafuso as 11, ½ " x 30 cm 14,99 149,90
7.00 Suporte de porcelana para lâmpada B=E27, pendente Finalidade: Alguns produtos para uso no galpão das maquinas 4,90 34,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2022 Cabo 10 mm rígido Contator trifásico 25a x 220v Fio sólido em cobre 2,5 mm, rolo de 100 metros Parafuso as 11, ½ " x 30 cm Suporte de porcelana para lâmpada B=E27, pendente Finalidade: Alguns produtos para uso no galpão das maquinas 723,99
10/10/2022 Conforme DANFE Nº 000/00003496; 723,99
11/10/2022 Pagamento de Empenho 11595/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 723,99
TOTAL 723,99 723,99 723,99
SALDO A PAGAR 0,00