| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AMAURI LICHTENECKER |
| Número do empenho: | 11956 | Data de lançamento: | 11/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HUSM E HCAA, NO VEICULO IVQ9959, NO DIA 11/10/2022 COM SAIDA AS 06:30H E RETORNO 13:50H. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2022 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HUSM E HCAA, NO VEICULO IVQ9959, NO DIA 11/10/2022 COM SAIDA AS 06:30H E RETORNO 13:50H. | 30,00 | ||
| 24/10/2022 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HUSM E HCAA, NO VEICULO IVQ9959, NO DIA 11/10/2022 COM SAIDA AS 06:30H E RETORNO 13:50H. | 30,00 | ||
| 25/10/2022 | Pagamento de Empenho 11956/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||