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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AMAURI LICHTENECKER

Dados do Empenho
Número do empenho: 11956 Data de lançamento: 11/10/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HUSM E HCAA, NO VEICULO IVQ9959, NO DIA 11/10/2022 COM SAIDA AS 06:30H E RETORNO 13:50H. 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2022 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HUSM E HCAA, NO VEICULO IVQ9959, NO DIA 11/10/2022 COM SAIDA AS 06:30H E RETORNO 13:50H. 30,00
24/10/2022 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HUSM E HCAA, NO VEICULO IVQ9959, NO DIA 11/10/2022 COM SAIDA AS 06:30H E RETORNO 13:50H. 30,00
25/10/2022 Pagamento de Empenho 11956/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00