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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11973 Data de lançamento: 13/10/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 19 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Fio cabo PP 2x1.5 mm, rolo de 100 metros Finalidade: PARA USO NA ILUMINAÇÃO DE LED DAS RUAS 7 DE SETEMBRO E CIPRIANO D'AVILA 206,40 825,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2022 Fio cabo PP 2x1.5 mm, rolo de 100 metros Finalidade: PARA USO NA ILUMINAÇÃO DE LED DAS RUAS 7 DE SETEMBRO E CIPRIANO D'AVILA 825,60
17/10/2022 Conforme DANFE Nº 001/1759; 825,00
20/10/2022 Fio cabo PP 2x1.5 mm, rolo de 100 metros Finalidade: PARA USO NA ILUMINAÇÃO DE LED DAS RUAS 7 DE SETEMBRO E CIPRIANO D'AVILA 0,60
20/10/2022 Pagamento de Empenho 11973/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 825,00
20/10/2022 Pagamento de Empenho 11973/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 0,60
TOTAL 825,60 825,60 825,60
SALDO A PAGAR 0,00