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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ROBERTO FREITAS ALMEIDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12276 Data de lançamento: 24/10/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC
Unidade: SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Oficinas do CRAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: SCFV - SERV CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Desengordurante - limpa e remove a sujeira e gordura, indicado para limpeza de fogões, coifa e exaustores - embalagem 500 ml 3,83 38,30
4.00 Escova plástica sem cabo, para chão, medindo aproximadamente 20x8x2cm 3,05 12,20
6.00 Multi inseticida, spray aerosol, frasco com no mínimo 300 ml unidade Finalidade: para uso e manutenção do cras 7,46 44,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2022 Desengordurante - limpa e remove a sujeira e gordura, indicado para limpeza de fogões, coifa e exaustores - embalagem 500 ml Escova plástica sem cabo, para chão, medindo aproximadamente 20x8x2cm Multi inseticida, spray aerosol, frasco com no mínimo 300 ml unidade Finalidade: para uso e manutenção do cras 95,26
14/12/2022 Conforme DANFE Nº 001/0000792; 95,26
15/12/2022 Pagamento de Empenho 12276/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 95,26
TOTAL 95,26 95,26 95,26
SALDO A PAGAR 0,00