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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JD ELETRO COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12674 Data de lançamento: 26/10/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Rede de Atenção Básica do Município
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL DE PROTEÇÃO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 Bloqueador/Protetor solar FPS 30, resistente à água, proteção UVA e UVB, embalagem com mínimo 120 gramas Finalidade: AQUSIÇÃO PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. 11,90 476,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2022 Bloqueador/Protetor solar FPS 30, resistente à água, proteção UVA e UVB, embalagem com mínimo 120 gramas Finalidade: AQUSIÇÃO PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. 476,00
18/11/2022 Conforme DANFE Nº 001/0000292; 476,00
21/11/2022 Pagamento de Empenho 12674/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 476,00
TOTAL 476,00 476,00 476,00
SALDO A PAGAR 0,00